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          • 索引號 1150011400913016X3/2023-00003
          • 發文字號
          • 主題分類 工業;信息產業(含通信)
          • 體裁分類 財政預算、決算
          • 成文日期 2023-02-22
          • 發布日期 2023-02-23
          • 文件標題 重慶市黔江區經濟和信息化委員會2023年部門預算情況說明
          • 發布機構 黔江區經濟信息委
          • 有效性

          重慶市黔江區經濟和信息化委員會2023年部門預算情況說明

          重慶市黔江區經濟和信息化委員會

          2023年部門預算情況說明


          ????一、單位基本情況


          (一)職能職責。

          區經濟信息委負責全區中小微企業服務發展職責,承擔全區油、電、氣等經濟運行要素保障及安全管理工作,負責鹽行業管理和食鹽專營執法職責,推進軍民融合產業發展,擬定工業和信息化發展規劃并組織實施,負責提出工業投資規模、方向和計劃并組織實施,跟蹤服務重大工業項目,負責全區大數據應用、發展管理,推進人工智能發展。

          (二)單位構成。

          區經濟信息委加掛區大數據應用發展管理局牌子、設置10個內設機構,包括辦公室、運行服務科、要素保障科、產業發展科、應急管理科、節能環???、行政審批科、規劃投資科、小微企業科、政工科。

          有一個下屬事業單位:區大數據應用發展中心

          二、部門收支總體情況

          (一)收入預算:2023年年初預算數7243.93萬元,其中:一般公共預算撥款2055.93萬元,上年結轉一般公共預算撥款5188.00萬元。收入較去年增加3898.35萬元,主要是上年結轉一般公共預算撥款增加。

          (二)支出預算:2023年年初預算數7243.93萬元,其中:社會保障和就業支出218.6萬元,衛生健康支出53.27萬元,城鄉社區支出3079.00萬元,資源勘探工業信息等支出1981.57萬元,住房保障支出1911.49萬元。支出較去年增加3898.35萬元,主要是基本支出增加58.63萬元,項目支出增加3839.72萬元。

          三、部門預算情況說明

          2023年一般公共預算財政撥款收入7243.93萬元,一般公共預算財政撥款支出7243.93萬元,比2022年增加3898.35萬元。其中:基本支出962.97萬元,比2022年增加58.63萬元,主要原因是社會保障和就業支出、住房保障支出增加?;局С鲋饕糜诒U显诼毴藛T工資福利及社會保險繳費、公積金繳納,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出6280.96萬元,比2022年增加3839.72萬元,主要原因是城鄉社區支出、住房保障支出項目增加。項目支出主要用于促進工業和信息化發展等重點工作。

          區經濟信息委2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

          四、“三公”經費情況說明

          2023年“三公”經費預算7.38萬元,比2022年減少4.02萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元;公務接待費1.78萬元,比2022年減少2.62萬元,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制公務接待費用;公務用車運行維護費5.6萬元,比2022年減少1.4萬元,主要原因是不折不扣落實政府過“緊日子”要求,厲行節約,減少公務用車運行維護費。公務用車購置費0萬元。

          五、其他重要事項的情況說明

          (一)2023年一般公共預算財政撥款運行經費135.92萬元,比上年減少15.00萬元,主要原因為認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,從嚴控制機關運行經費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

          (二)政府采購情況。所屬預算單位政府采購預算總額3萬元:政府采購貨物預算3萬元;其中一般公共預算撥款政府采購3萬元:政府采購貨物預算3萬元。

          (三)績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1089.18萬元。

          (四)國有資產占有使用情況。截至2022年12月,所屬各預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車1輛。2023年一般公共預算未安排購置車輛。

          (五)無其他重要事項說明。

          六、專業名詞解釋

          (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

          (二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

          (三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費

          (四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

          (五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等)。

          (六)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

          (七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

          (八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

          (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

          (十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          部門預算公開聯系人:陸思靜聯系方式:023-79245312

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