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          • 索引號 11500114MB1574620B/2023-00031
          • 發文字號
          • 主題分類 其他
          • 體裁分類 其他
          • 成文日期 2023-03-06
          • 發布日期 2023-03-06
          • 文件標題 重慶市黔江區建筑工程事務中心2023年部門預算情況說明
          • 發布機構 黔江區住房城鄉建委
          • 有效性

          重慶市黔江區建筑工程事務中心2023年部門預算情況說明

          重慶市黔江區建筑工程事務中心

          2023年部門預算情況說明

          一、單位基本情況

          (一)職能職責。負責建設工程造價政策宣傳,提供建設工程定額解釋服務和造價信息咨詢服務等工作;負責全區地方建筑材料價格信息和建筑市場人工勞務價格信息的收集、整理、測算、綜合分析等工作;負責向市級相關部門上報相關信息;負責造價機構執業行為和從業人員的咨詢服務工作;承擔區內建設工程造價咨詢機構資質的核驗工作;負責建筑行業崗位培訓和人才培訓工作;暫時承接全區城市排水及污水處理、排水監測、排水設施建設運行維護管理和城市排水防澇相關的事務性、技術性工作;承擔區住房城鄉建委交辦的其他工作。

          (二)單位構成。為區住房城鄉建委管理的正科級公益一類全額撥款事業單位。內設綜合辦公室、管網建設維護辦公室、崗培辦公室;人員編制13名,領導職數3名(主任1名,副主任2名)。

          二、部門收支總體情況

          (一)收入預算:2023年年初預算數384.36萬元,其中:一般公共預算撥款384.36萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加193.95萬元,主要是因為本年度職工工資調標及新增項目支出預算。

          (二)支出預算:2023年年初預算數384.36萬元,其中:社會保障和就業支出30.12萬元,衛生健康支出14.07萬元,城鄉社區支出327.41萬元,住房保障支出12.76萬元。支出較去年增加193.95萬元,主要是因為本年度職工工資調標及新增項目支出預算。

          三、部門預算情況說明

          2023年一般公共預算財政撥款收入384.36萬元,一般公共預算財政撥款支出384.36萬元,較去年增加193.95萬元。其中:基本支出234.36萬元,較上年度增加43.95萬元,主要是本年度職工工資調標,主要用于保障在編在職人員工資福利、社保、公積金繳納,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出150萬元,較上年度增加150萬元,主要原因是本年度項目建設安排增加,主要用于城市基礎設施提升建設。

          本單位2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

          四、“三公”經費情況說明

          2023年“三公”經費預算0.5萬元,其中:公務接待費0.5萬元,公務用車運行維護費0萬元,較上年度增加0.5萬元,主要用于日常公務接待運行。

          五、其他重要事項的情況說明

          (一)我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

          (二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額2.2萬元:政府采購貨物預算2.2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購2.2萬元:政府采購貨物預算2.2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

          (三)績效目標設置情況。本單位是區住建委下屬二級事業單位,本年度無單獨項目預算。

          (四)國有資產占有使用情況。截止2022年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2023年一般公共預算未安排購置車輛。

          (五)無其他重要事項說明。

          六、專業名詞解釋

          (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

          (二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

          (三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費

          (四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

          (五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等)。

          (六)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

          (七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

          (八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

          (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

          (十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          公開聯系人:李倩 ?????????電話:023-79223092 ?

          附件:2023年部門預算相關附表


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